[年調明細個人別]画面の設定項目 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida28147

[年調明細個人別]画面の各項目の詳細を説明します。
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項目説明
年調対象 年末調整の対象者としている場合にチェックが付いています。
ただし、以下の従業員はチェックが外れた状態になっています。
  • 課税支給額の合計が2,000万円を超える
  • 税額表が乙欄
  • 退職済み
  • 災害者
  • [収集方法の設定]画面で、収集方法で「Web」または「紙申告書」を選択していない従業員
チェックを外すと年末調整の対象者から外れ、年末調整の計算は行われません。

<年間支給額>


※の付いている項目は直接入力が可能です。
項目説明
課税支給額/非課税支給額
給与・手当等 本年中に弥生給与 Nextに入力した給与の課税支給額/非課税支給額が表示されます。
年末調整手続きの作成後に作成された給与・賞与明細を反映するには、「年間の給与等の集計と年税額の算出」を実施する必要があります。
賞与等 本年中に弥生給与 Nextに入力した賞与の課税支給額/非課税支給額が表示されます。
年末調整手続きの作成後に作成された給与・賞与明細を反映するには、「年間の給与等の集計と年税額の算出」を実施する必要があります。
前職分 従業員の「基本情報」で入力した前職分の給与の課税支給額が表示されます。
年末調整年度の期間内に中途で入社した従業員に前職分の金額が表示されます。[収集内容の確認]の[業務担当者入力用]画面で「前職分情報」を入力した場合は、入社年月日が年末調整年度の期間外でも前職分の金額が表示されます。
給与・手当等(調整額)※ 弥生給与 Nextに入力していない給与があり、年税額計算に含める場合は、金額を入力します。
賞与等(調整額)※ 弥生給与 Nextに入力していない賞与があり、年税額計算に含める場合は、金額を入力します。
支給額総計
給与・手当等 [課税支給額]の[給料・手当等]、[非課税支給額]の[給料・手当等]の合計が表示されます。
賞与等 [課税支給額]の[賞与等]、[非課税支給額]の[賞与等]の合計が表示されます。
前職分 [課税支給額]の[前職分]が表示されます。
給与・手当等(調整額) [給与・手当等(調整額)]に入力された[課税支給額]、[非課税支給額]の合計が表示されます。
賞与等(調整額) [賞与等(調整額)]に入力された[課税支給額]、[非課税支給額]の合計が表示されます。
社会保険料 社会保険料は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金、雇用保険料、社保料調整、確定拠出年金の合計金額です。
給料・手当等(うち確定拠出年金)(上段) 本年中に弥生給与 Nextに入力した給与で控除された[確定拠出年金]の合計額が表示されます。
給料・手当等(下段) 本年中に弥生給与 Nextに入力した給与で控除された社会保険料が表示されます。
賞与等 本年中に弥生給与 Nextに入力した賞与で控除された社会保険料が表示されます。
前職分 従業員の「基本情報」で入力した前職分の給与で控除された社会保険料が表示されます。
年末調整年度の期間内に中途で入社した従業員に前職分の金額が表示されます。[収集内容の確認]の[業務担当者入力用]画面で「前職分情報」を入力した場合は、入社年月日が年末調整年度の期間外でも前職分の金額が表示されます。
給与・手当等(調整額)※ 弥生給与 Nextに入力していない給与から控除された社会保険料があり、年税額計算に含める場合は、金額を入力します。
賞与等(調整額)※ 弥生給与 Nextに入力していない賞与から控除された社会保険料があり、年税額計算に含める場合は、金額を入力します。
源泉徴収税額
給料・手当等 本年中に弥生給与 Nextに入力した給与で控除された所得税額が表示されます。
賞与等 本年中に弥生給与 Nextに入力した賞与で控除された所得税額が表示されます。
前職分 従業員の「基本情報」で入力した前職分の給与で控除された所得税額が表示されます。
年末調整年度の期間内に中途で入社した従業員に前職分の金額が表示されます。[収集内容の確認]の[業務担当者入力用]画面で「前職分情報」を入力した場合は、入社年月日が年末調整年度の期間外でも前職分の金額が表示されます。
給与・手当等(調整額)※ 弥生給与 Nextに入力していない給与から控除された所得税額があり、年税額計算に含める場合は、金額を入力します。
賞与等(調整額)※ 弥生給与 Nextに入力していない賞与から控除された所得税額があり、年税額計算に含める場合は、金額を入力します。
給与所得控除後の金額 [課税支給額]の[合計]を「令和6年分 年末調整のしかた(国税庁)」の給与所得控除後の金額の表に当てはめて算出されます。
所得金額調整控除額 所得金額調整控除の要件に該当する場合、[課税支給額]の[合計](1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を引いた額の10%の金額が表示されます。
給与所得控除後の金額(調整控除後) [給与所得控除後の金額]から[所得金額調整控除額]を引いた金額が表示されます。

<年末調整概況>

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項目 説明
配偶者特別控除・生命保険料控除等 「Web年末調整」で従業員が入力した「家族情報」「保険料控除」を基に、金額や計算された控除額が表示されます。
金額を修正する場合は、従業員に修正を依頼します。
従業員から提出された申告情報の内容を確認、入力する
扶養控除等 扶養控除額は、登録されている従業員の扶養親族の設定を基に計算された金額が表示されます。扶養親族の異動など変更がある場合は、従業員の「家族情報」で家族詳細を修正します。
扶養控除については、「令和6年分 年末調整のしかた(国税庁)」を参照するか、税務署に確認してください。
所得控除額合計 [社会保険料]の[合計]、[配偶者特別控除・生命保険料控除等]の[配偶者特別控除額]、[生命保険料控除額]、[地震保険料等控除額]、[社会保険料申告控除分]、[小規模企業共済等掛金]、[扶養控除等]の[(小計)]の合計が表示されます。
差引課税給与所得

以下の計算式で算出された金額が表示されます。

[給与所得控除後の金額(調整控除後)]-[所得控除額合計](1,000円未満切捨、マイナスの場合は0)
算出所得税額 [差引課税給与所得]の金額を「 令和6年分 年末調整のしかた(国税庁)」の税額速算表に当てはめて算出されます。
住宅ローン控除等 住宅借入金等特別控除額は、「Web年末調整」で従業員が入力した「住宅ローン控除」を基に金額と居住開始年月日が表示されます。
修正する場合は、従業員に修正を依頼します。
従業員から提出された申告情報の内容を確認、入力する
年調所得税額 算出所得税額から住宅ローン控除を差し引いた金額(マイナスの場合は0円)が表示されます。
年調減税額定額減税の対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族に対し、1人につき30,000円で算出し、その合計額が表示されます。
年調減税控除後の年調所得税額年調所得税額から年調減税額を差し引いた額(マイナスの場合は0円)が表示されます。
(控除外額)年調所得税額から年調減税額を控除しきれなかった金額が表示されます。
(控除済額)年調所得税額から年調減税額の差し引いた金額が表示されます。
年調年税額

以下の計算式に当てはめて算出された金額が表示されます。

[年調減税額控除後の年調所得税額]×1.021(復興特別所得税)
(100円未満の端数があった場合は切り捨て)
差引過不足税額

以下の計算式に当てはめて算出された金額が表示されます。

[年調年税額]-[源泉徴収額]の[合計]
(▲印は還付の意味)

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